近日,按照集团公司总体安排,由集团公司委托的河北瑞立会计师事务所对联蜀公司进行了2023年度年报审计的预审工作。审计期间,审计组一行深入了解公司财务状况、经营成果、资产管理、采购管理、项目管理等情况,财务部及机关各部室对审计工作积极主动配合,及时提供相关资料,做到审计过程中发现的问题能够及时沟通解决。审计组对联蜀公司工作给予肯定,同时对联蜀公司工程管理及材料管理等相关工作提出指导性建议。
联蜀公司将以此次审计为契机,进一步完善财务制度,提升财务精细化管理水平。一是财务人员要各司其职,保持有序的工作状态,做到事事有着落、件件有落实。二是财务人员要提高职业操守,严格遵守职业道德,严守工作纪律,确保审计过程中的相关信息不外泄。三是财务部与机关各部室高效协作,形成有效合力,为本次审计顺利开展提供保障,切实起到以审促管的作用,推动联蜀公司各项工作高质量发展。